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期刊信息/Journal information
审计与理财
审计与理财

涂细鹏

月刊

1006-5466

jxss@chinajournal.net.cn

0791-86251718 86259518

330046

南昌市中山路470号

审计与理财/Journal Auditing & Finance
查看更多>>本刊办刊宗旨是宣传和贯彻审计工作的方针政策,研究审计与理财理论,指导审计实践,为开拓审计事业服务,为经济建设和改革开放服务。
正式出版
收录年代

    与往事干杯 且看来年风景无限

    沈正平
    1页

    承红色审计精神谱安源审计新篇——访安源区审计局党组书记、局长叶鹤

    4-6页

    一场围绕违章搭建"合法化"的"猫鼠游戏"——J省审计厅保障性安居工程审计纪实

    陈金秀
    7-8页

    纵深推进"六个一"让绿色审计迈上新台阶

    施荣贵皮俊龙兰
    9-10页

    出实招下重拳做实审计整改下半篇文章

    殷勇波
    11-12页

    新时代国有企业开展内部审计面临的挑战及应对策略研究

    周兆峰
    12-14页

    建设项目拆迁补偿资金审计方法初探

    唐潇
    15-16页

    会计与审计协同在政府项目绩效评估中的应用研究

    张英
    17-18页
    查看更多>>摘要:本文旨在深入分析会计与审计协同在政府项目绩效评估中的应用机制,探索其提升评估效率和效果的可能性,以期为相关实践提供理论支持和操作指导。

    政府项目绩效评估会计与审计协同

    出版传媒企业内部审计的现状及优化路径

    孙海鹏
    19-20页
    查看更多>>摘要:随着全球市场环境日益复杂和法规制度的不断收紧,内部审计在出版传媒行业中的战略地位愈发凸显。基于此,本文分析内部审计对出版传媒企业的重要性,详尽阐述当前内部审计实践中存在的核心问题与挑战,并据此提出一系列全面而具体的优化策略,旨在助力出版传媒企业提升内部审计效能,促进企业的稳健发展。

    出版传媒企业内部审计现状剖析优化策略

    公立医院采购及收费环节审计风险与应对策略

    马奇巧
    21-22页
    查看更多>>摘要:公立医院采购及收费环节管理是医院经济运行活动中的重要环节,这两个环节涉及大量资金流动,审计风险集中,直接影响医院的运营效率和运营质量。本文分析了公立医院采购与收费环节的主要审计风险,针对这些风险提出了建立健全采购内控管理机制,严格执行规范的采购程序,规范收费流程管理,加强收费内部监督等应对策略,旨在提高医院管理水平,降低审计风险,确保医院经营行为合法合规。

    采购管理审计风险收费管理审计风险经营合规