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中国内部审计
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鹿云飞

月刊

1004-8278

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100086

北京市海淀区中关村南大街4号

中国内部审计/Journal Internal Auditing in ChinaCHSSCD北大核心
正式出版
收录年代

    "巡审结合"监督机制探析——以T公司为例

    柯武敏邵高旭
    61-64页
    查看更多>>摘要:本文以实践案例为基础,从"巡审结合"监督机制的建立动因、实施过程、实践效果、存在的问题和优化建议等方面探索出"巡审结合"监督模式的良好实践,提出"巡审结合"要在提升人员素质、强化信息共享、拓展合作方式、探索风险管理联袂机制等方面下功夫,助推"巡审结合"监督模式实现更好发展.

    内部审计巡审结合协同监督

    做好专项审计调查 促进科研经费管理

    李罡
    65-68页
    查看更多>>摘要:本文以B公司科研费用管理专项审计调查为例,通过分析行业宏观背景、企业自身微观环境,拓展审计调查方法,提出合理化建议,在实现审计调查基本目标的基础上,进一步推动科研活动向管理领域延伸,促进部门参与研发项目,创建审计信息化管理系统等科研应用项目,在助力企业实现以科技创新带动转型升级的同时,实现内部审计的价值增值.

    国有建筑企业科研费用管理审计价值增值

    脚踏实地 仰望星空 为乡村振兴贡献力量——记农业农村部财会服务中心审计业务二处

    农业农村部财会服务中心
    69-70页

    以高质量审计服务企业高质量发展——记中国建筑一局(集团)有限公司审计部

    中国建筑一局(集团)有限公司审计部
    71-72页

    对审计从知之、好之到乐之——记山西省国有资本运营有限公司风控审计部胡正人

    山西省国有资本运营有限公司风控审计部
    73-74页

    筑牢审计防线 护航集团高质量发展——记中原出版传媒投资控股集团有限公司黄朝旭

    中原出版传媒投资控股集团有限公司
    75-76页

    网格管理视域下地方财政审计协同机制的路径研究

    宋莹
    77-83页
    查看更多>>摘要:审计是推动国家治理体系和治理能力现代化的重要力量,新时代背景下,优化审计组织方式,切实提高审计监督服务质效,有效推动审计工作高质量发展,实现审计全覆盖,是审计工作当务之急.本文从地方财政审计工作实际出发,将协同理论和网格化管理引入地方财政审计项目的审计组织方式中来,通过查摆地方财政审计工作中存在的问题,深入分析问题产生的原因,探索性提出构建地方财政审计协同机制的路径,旨在推动地方财政审计工作高质量发展方面起到参考和借鉴作用.

    网格化管理地方财政审计协同机制

    新时代审计监督与其他监督协同配合规范权力运行研究

    董如合董迎芳
    84-89页
    查看更多>>摘要:作为党和国家监督体系的重要组成部分,审计已成为推动国家治理体系和治理能力现代化的重要力量.本文探讨了审计监督与其他监督协同规范权力运行的必要性和存在的主要问题,提出了审计监督与纪检监察监督、巡视巡察监督、干部监督、司法监督和财会监督协同配合规范权力运行的方法途径,为进一步发挥审计在规范权力运行方面的独特作用提供了思路.

    审计监督其他监督协同规范权力运行

    反洗钱合规管理中落实为基层减负政策的思考——以农行审计局西安分局审计调研为例

    张博学
    90-95页
    查看更多>>摘要:本文结合农行审计局西安分局实施的反洗钱合规审计项目,通过审调结合,对农行反洗钱合规管理中"为基层减负"政策落实情况进行了审计调研,归纳总结了农行在具体落实执行中取得的经验和做法,揭示了存在的不足和难点,提出了农行反洗钱合规管理为基层减负的意见建议,进一步推动和促进了"为基层减负"政策在农行落地生根,开花结果,最大化提升了审计价值.

    反洗钱农业银行内部审计基层减负合规管理

    岁月匆匆 砥砺前行——回望我在基层央行内审科工作的12年

    谌争勇
    96页