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集团公司内部审计风险控制及措施研究
集团公司内部审计风险控制及措施研究
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中文摘要:
集团公司转型的关键期,加强内部审计风险控制,促进集团公司长期发展.本文首先介绍当前集团公司存在的内审风险,包括各类内审风险的表现及影响,接下来分析集团公司内部审计风险背后的原因,最后提出集团公司内部审计风险控制的具体措施.旨在为相关内审人员提供借鉴,从整体上提高集团公司内部审计风险控制水平.
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作者:
张兰
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作者单位:
湖北联投集团有限公司
关键词:
集团公司
公司内部
审计风险
控制措施
出版年:
2024
财经界
国家信息中心
财经界
影响因子:
0.412
ISSN:
1009-2781
年,卷(期):
2024.
(8)
参考文献量
6