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集团公司内部审计与下属企业合规性管理的协同效应分析
集团公司内部审计与下属企业合规性管理的协同效应分析
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中文摘要:
在当前全球经济一体化和监管环境日益严格的背景下,集团公司内部审计与下属企业合规性管理的协同效应对于确保企业稳健运营、防范风险具有重要意义.本文分析了内部审计的关键作用及合规性管理现状,深入研究了协同效应的体现与影响因素.提出优化策略,包括加强治理结构、完善协同机制、提升信息技术和数据分析能力,以及人员培训.这些建议旨在促进内部审计与合规性管理的有效协同,提升集团整体管理效果.
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作者:
王天欣
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作者单位:
苏州市相城国有资本投资有限公司
关键词:
集团公司
内部审计
合规性管理
协同效应
策略建议
出版年:
2024
财经界
国家信息中心
财经界
影响因子:
0.412
ISSN:
1009-2781
年,卷(期):
2024.
(32)