财会学习2024,Issue(13) :134-136.

医院合同审计与内部控制的协同探讨

黄丽
财会学习2024,Issue(13) :134-136.

医院合同审计与内部控制的协同探讨

黄丽1
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  • 1. 成都市第三人民医院
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摘要

合同审计与内部控制在提高医院运营合规性、提升财务管理效率、降低欺诈风险以及强化决策支持方面发挥着重要的作用,但实践中这两者之间的有效协同受到内部信息交流不畅、人员能力不足和流程非标准化等问题的影响.为应对这些问题,建议医院及时建立信息共享平台、加强专业人员培训、制定统一的流程与标准以优化医院的合同审计和内部控制体系.实施这些策略不但能提高医院管理的效率和效果,还能为医院的可持续发展提供坚实的保障.

关键词

医院/合同审计/内部控制

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出版年

2024
财会学习

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影响因子:0.228
ISSN:1673-4734
参考文献量5
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