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财会学习
2024,
Issue
(13) :
134-136.
医院合同审计与内部控制的协同探讨
黄丽
财会学习
2024,
Issue
(13) :
134-136.
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医院合同审计与内部控制的协同探讨
黄丽
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作者信息
1.
成都市第三人民医院
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摘要
合同审计与内部控制在提高医院运营合规性、提升财务管理效率、降低欺诈风险以及强化决策支持方面发挥着重要的作用,但实践中这两者之间的有效协同受到内部信息交流不畅、人员能力不足和流程非标准化等问题的影响.为应对这些问题,建议医院及时建立信息共享平台、加强专业人员培训、制定统一的流程与标准以优化医院的合同审计和内部控制体系.实施这些策略不但能提高医院管理的效率和效果,还能为医院的可持续发展提供坚实的保障.
关键词
医院
/
合同审计
/
内部控制
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出版年
2024
财会学习
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影响因子:
0.228
ISSN:
1673-4734
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参考文献量
5
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