财会学习2024,Issue(19) :125-127.

事业单位内部审计的优化研究

崔广波
财会学习2024,Issue(19) :125-127.

事业单位内部审计的优化研究

崔广波1
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  • 1. 山西省林业和草原局核算中心
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摘要

本文简单说明了事业单位内部审计的基本流程,并从制度、工作重视度与配合度、人员、方法、监督方面入手,分析了事业单位内部审计的现存问题.在此基础上,围绕内审现存问题的解决,针对性提出了一系列事业单位内部审计的优化展开策略,包括健全事业单位内审制度体系、强化组织内部对内审工作的认识、加强审计队伍建设、改进内部审计工作方式方法、强化对审计结果的监督运用、拓宽内部审计领域,以期加速推进事业单位内部审计工作的升级.

关键词

事业单位/内部审计/风险管控

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出版年

2024
财会学习

财会学习

影响因子:0.228
ISSN:1673-4734
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