国家学术搜索
登录
注册
中文
EN
首页
|
医院财务收款内部控制专项审计中对控制活动要素审计的发现和建议
医院财务收款内部控制专项审计中对控制活动要素审计的发现和建议
引用
认领
扫码查看
点击上方二维码区域,可以放大扫码查看
原文链接
NETL
NSTL
万方数据
中文摘要:
内部控制是单位管理活动的基础,正确实施内部控制,可减少甚至于杜绝舞弊空间,提高单位的管理水平和经济效益。文章逐一分析了财务收款内部控制专项审计中控制要素审计发现的问题,并提出行之有效的解决方法。
收起全部
展开查看外文信息
作者:
吴付红
展开 >
作者单位:
云南省蒙自市人民医院
关键词:
内部控制
财务收款
审计监督
出版年:
2023
畅谈
四川党建期刊集团
畅谈
ISSN:
1005-5061
年,卷(期):
2023.
(16)
参考文献量
2