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高校校办企业财务内控与审计管理的优化分析

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财务内控与审计管理是高校校办企业财务管理工作的重要组成部分,其主要目的是审计财务收支情况,监督有关经济活动的真实性、合法性,以确保企业财务管理的规范性和有效性,预防财务风险和舞弊行为发生。高校校办企业可通过建立健全的财务内控体系,全面监督和管理企业财务活动,确保企业财务信息的真实性和完整性;通过审查企业财务报表、会计凭证、合同等相关资料,及时发现企业财务管理中存在的问题和漏洞,并提出改进意见和建议,促进企业财务管理的规范化和有效性。基于此,深入研究高校校办企业的财务内控与审计管理情况,并提出了优化高校校办企业财务内控与审计管理的策略。

谭华春

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财务内控 内部审计 高校校办企业

2024

当代会计

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CHSSCD
ISSN:
年,卷(期):2024.(7)