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当代会计
2024,
Issue
(14) :
88-90.
探析医院内部控制审计存在的问题与优化策略
傅东生
当代会计
2024,
Issue
(14) :
88-90.
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探析医院内部控制审计存在的问题与优化策略
傅东生
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1.
民勤县中医院
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摘要
我国各级医院在满足人民医疗需求的同时力求发展与变革.在这种背景下,医院肩负的责任越来越大,经营管理的难度不断加大.内部控制审计工作是医院财务管理的重要组成部分,但是当前部分医院内部控制审计存在一些问题,影响医院经营效益.基于此,探究了医院内部控制审计的重要性,分析了医院内部控制审计存在的问题,并提出了优化策略.
关键词
内部控制审计
/
医院
/
财务管理
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出版年
2024
当代会计
当代会计
CHSSCD
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