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大科技·科技天地
2012,
Issue
(1) :
348-349.
浅析集团公司内部会计控制存在的问题与完善的对策
王湘云
大科技·科技天地
2012,
Issue
(1) :
348-349.
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浅析集团公司内部会计控制存在的问题与完善的对策
王湘云
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1.
云南铝业股份有限公司
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摘要
内部会计控制是集团公司控制的重要手段,是为了保护资产的安全、完整,确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行等而制定和实施的一系列控制方法、措施和程序。本文分析了集团公司内部会计控制存在的问题和成因,并提出集团公司加强内部会计控制的对策。
关键词
集团公司
/
会计控制
/
存在的问题
/
控制的对策
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出版年
2012
大科技·科技天地
海南省科学技术信息研究所
大科技·科技天地
ISSN:
1004-7344
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