国家学术搜索
登录
注册
中文
EN
大科技·科技天地
2012,
Issue
(13) :
307-308.
结合实践详细论述企业内部控制审计
韦钊莉
大科技·科技天地
2012,
Issue
(13) :
307-308.
引用
认领
✕
来源:
NETL
NSTL
万方数据
结合实践详细论述企业内部控制审计
韦钊莉
1
扫码查看
点击上方二维码区域,可以放大扫码查看
作者信息
1.
柳州机车车辆厂
折叠
摘要
内部控制是企业进行有效管理的一种必不可少的手段。本文笔者论述了内部控制审计的作用、目的及内容,详细分析了内部控制审计的程序与方法,以使企业内部控制审计工作向更完善和健全的向发展。
关键词
企业
/
内部控制
/
制度
/
审计
引用本文
复制引用
出版年
2012
大科技·科技天地
海南省科学技术信息研究所
大科技·科技天地
ISSN:
1004-7344
引用
认领
参考文献量
4
段落导航
相关论文
摘要
关键词
引用本文
出版年
参考文献
引证文献
同作者其他文献
同项目成果
同科学数据成果