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大科技
2018,
Issue
(7) :
244-245.
企业内部审计风险及其管控措施分析
何琳
大科技
2018,
Issue
(7) :
244-245.
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万方数据
企业内部审计风险及其管控措施分析
何琳
1
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作者信息
1.
重庆轻纺控股(集团)公司 重庆 400000
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摘要
企业内部的审计工作在不断发展,审计的重要性日益凸显,但同时风险也不断突出,并且造成风险的因素有多种,这就需要注重内部审计风险管控,本文分析了企业内部审计风险成因,并提出了有效的管控措施.
关键词
企业内部审计
/
风险成因
/
管控措施
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出版年
2018
大科技
海南省科学技术信息研究所
大科技
影响因子:
0.172
ISSN:
1004-7344
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3
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