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大科技
2018,
Issue
(36) :
227-228.
分析内部控制审计与组织效率
李婷
大科技
2018,
Issue
(36) :
227-228.
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分析内部控制审计与组织效率
李婷
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作者信息
1.
甘肃省交通科学研究院有限公司 甘肃省 兰州市 730050
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摘要
我国建立内部控制机构,开始将内部控制工作落实到实际工作当中,开展内部控制工作,以此为标准完善内部评价工作和内部控制审计工作.本文简单讨论了相关工作问题,结合内部控制审计的概念,确定内部控制审计和组织效率的关系,分析当前我公司现状,提出具体的解决措施,解决公司相关工作存在的问题.
关键词
内部控制
/
内部审计
/
组织效率
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出版年
2018
大科技
海南省科学技术信息研究所
大科技
影响因子:
0.172
ISSN:
1004-7344
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4
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