国家学术搜索
登录
注册
中文
EN
首页
|
事业单位内控管理的薄弱环节及改进举措
事业单位内控管理的薄弱环节及改进举措
下载
引用
认领
扫码查看
点击上方二维码区域,可以放大扫码查看
原文链接
国家科技期刊平台
NETL
NSTL
万方数据
维普
中文摘要:
在事业单位快速发展的过程中,内部控制管理中缺乏完善的内部控制制度、缺乏规范的基础财务工作、缺乏准确的财务预算、缺乏风险评估和控制力度、缺乏内部控制监督的薄弱环节逐渐地显露出来。事业单位若想更好地发展,就需要积极地采取行之有效的措施对内部控制管理的薄弱环节进行改进,以充分发挥内部控制管理的重要效用。本文针对事业单位内部控制管理的薄弱环节以及存在薄弱环节的主要原因进行了探究与分析,并提出了改进事业单位内部控制管理薄弱环节的有效措施,希望有助于事业单位内部控制管理的完善和水平的提高。
收起全部
展开查看外文信息
作者:
贾巧梅
展开 >
作者单位:
神木市煤炭运销管理站,陕西 榆林 719300
关键词:
事业单位
内部控制管理
薄弱环节
主要原因
有效促使
出版年:
2019
管理观察
中国科学技术信息研究所(ISTIC) 科学技术文献出版社
管理观察
CHSSCD
影响因子:
0.252
ISSN:
1674-2877
年,卷(期):
2019.
(19)
被引量
2
参考文献量
5