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海峡科技与产业
2024,
Vol.
37
Issue
(11) :
46-48.
DOI:
10.3969/j.issn.1006-3013.2024.11.011
事业单位财务管理内部控制措施研究
郑奕扬
海峡科技与产业
2024,
Vol.
37
Issue
(11) :
46-48.
DOI:
10.3969/j.issn.1006-3013.2024.11.011
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来源:
维普
万方数据
事业单位财务管理内部控制措施研究
郑奕扬
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作者信息
1.
北京交通大学经济管理学院,北京 100044
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摘要
财务管理内部控制对于确保事业单位资金的合法合规使用、提升财务管理效率和保障资产安全具有重要意义.通过集中探讨事业单位财务管理内部控制的必要性以及存在的问题,提出相应的对策建议,包括加强财务管理内部控制制度建设和执行、完善风险评估机制和技术手段、优化信息与沟通渠道、强化内部监督、推进财务管理信息化建设等.通过这些措施,事业单位可以构建更加科学、高效的财务管理内部控制机制,以保障自身健康、稳定、可持续发展.
关键词
事业单位
/
财务管理
/
内部控制
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出版年
2024
海峡科技与产业
海峡两岸科技交流中心
海峡科技与产业
影响因子:
0.3
ISSN:
1006-3013
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