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浅谈事业单位内部控制审计
浅谈事业单位内部控制审计
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万方数据
中文摘要:
近年,国内的事业单位大力推动体制机制改革,在单位的运营中,加大审计力度,监督单位内控执行状况.审计可以检查单位存在的违法违规行为,开展内控的审计,要求单位制定完善的审计机制,组建审计部门,配备高端的审计人才.针对单位现有的运营状况,制定审计策略,单位高层领导要给予审计人员更多的独立性和自主权限,使审计的效果达到国家政府要求的标准.
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作者:
张雯
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作者单位:
中国水产科学研究院黄海水产研究所
关键词:
事业单位
内部控制
审计法律法规
出版年:
2020
经营者
重庆长安工业集团等
经营者
影响因子:
0.053
ISSN:
1672-2507
年,卷(期):
2020.
34
(17)
参考文献量
1