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会计信息化下公路事业单位内部控制研究
会计信息化下公路事业单位内部控制研究
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中文摘要:
本文从监管力度、内部控制体系构建、风险评估体系构建三方面分析会计信息化下公路事业单位内部控制存在的问题,进而有针对性地提出会计信息化下公路事业单位的内部控制策略,包括内部控制体系健全、监督制度完善等.
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作者:
刘建颖
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作者单位:
青岛市公路事业发展中心
关键词:
会计信息化
事业单位
内部控制
出版年:
2021
会计师
江西省报刊传媒有限责任公司
会计师
CHSSCD
影响因子:
0.465
ISSN:
1672-6723
年,卷(期):
2021.
(3)
参考文献量
2