会计师2024,Issue(19) :64-66.

基于内部审计视角的A高校内部控制优化路径研究

邹伟军
会计师2024,Issue(19) :64-66.

基于内部审计视角的A高校内部控制优化路径研究

邹伟军1
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  • 1. 肇庆医学院
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摘要

高校治理体系的优化与治理能力的提高离不开内部控制的不断完善.内部控制是高校内部审计重点关注的内容,通过梳理审计发现的问题,可较为全面客观地分析高校内部控制建设及实施存在的问题,为高校进一步加强内部控制建设提供建议.介绍了A高校内部控制总体情况,分析了A高校内部控制审计发现的主要问题,提出了A高校内部控制的优化路径.

关键词

内部控制/内部审计/高校/信息化建设/绩效考核制度

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出版年

2024
会计师
江西省报刊传媒有限责任公司

会计师

CHSSCD
影响因子:0.465
ISSN:1672-6723
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