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会计师
2024,
Issue
(19) :
64-66.
基于内部审计视角的A高校内部控制优化路径研究
邹伟军
会计师
2024,
Issue
(19) :
64-66.
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来源:
维普
万方数据
基于内部审计视角的A高校内部控制优化路径研究
邹伟军
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1.
肇庆医学院
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摘要
高校治理体系的优化与治理能力的提高离不开内部控制的不断完善.内部控制是高校内部审计重点关注的内容,通过梳理审计发现的问题,可较为全面客观地分析高校内部控制建设及实施存在的问题,为高校进一步加强内部控制建设提供建议.介绍了A高校内部控制总体情况,分析了A高校内部控制审计发现的主要问题,提出了A高校内部控制的优化路径.
关键词
内部控制
/
内部审计
/
高校
/
信息化建设
/
绩效考核制度
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出版年
2024
会计师
江西省报刊传媒有限责任公司
会计师
CHSSCD
影响因子:
0.465
ISSN:
1672-6723
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