魅力中国2020,Issue(25) :57-58.

会计电算化下的企业内部控制审计策略研究

郝素娟
魅力中国2020,Issue(25) :57-58.

会计电算化下的企业内部控制审计策略研究

郝素娟1
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  • 1. 曲靖师范学院,云南 曲靖 655011
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摘要

随着社会的不断发展、信息技术的广泛应用,以电子计算机为主体的信息技术在会计工作的运用已成为如今企业内部的会计核算方式.利用会计软件在各种计算机设备代替手工完成会计工作.会计电算化给企业带来便利的同时也给传统审计带来了阻碍,本文探究会计电算化下的企业内部控制审计策略.

关键词

会计电算化/内部控制/审计策略

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出版年

2020
魅力中国
河南人民广播电台

魅力中国

ISSN:1673-0992
参考文献量2
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