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浅谈事业单位内部控制体系的构建与完善
浅谈事业单位内部控制体系的构建与完善
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中文摘要:
目前国内关于内部控制的研究多基于企业,而事业单位方面内部控制研究较少,且缺少成熟的经验,事业单位运行经费多源于财政拨款,运行目标主要是更好地履职、提升公共服务质量和水平,这决定了事业单位内部控制的目的是保证财务会计信息质量、规范权力行使等。基于此,本文首先阐述了构建事业单位内部控制体系的必要性,深层次剖析了实践中的问题,具体表现在内控执行监督流于形式、内控信息化建设滞后等;提出了保证内控执行监督到位、注重内控信息化建设等措施。
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作者:
刘月芳
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作者单位:
阜阳经济开发区自然资源所
关键词:
事业单位
内部控制体系
构建问题
优化策略
出版年:
2024
品牌研究
山西社会科学报刊社
品牌研究
CHSSCD
影响因子:
0.398
ISSN:
1671-1009
年,卷(期):
2024.
(5)
参考文献量
5