企业改革与管理2020,Issue(3) :10-11.

我国中小型上市公司内控管理困境及其成因分析

杜佩思
企业改革与管理2020,Issue(3) :10-11.

我国中小型上市公司内控管理困境及其成因分析

杜佩思1
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摘要

我国企业在施行内部控制十年来,中小型民营类上市公司由于缺乏具体细化实践性定量标准等原因导致执行效果不佳,尤其是近些年来公司层面顶层操纵财务舞弊乱象丛生.回顾2018-2019年资本市场,从康美药业公司的现金蒸发到康得新公司的财务舞弊造假,公司系统性缜密财务舞弊甚至连涉案大型会所都未能审计查出.本文尝试分析中小上市公司内控管理风险主要的五点成因.

关键词

中小型上市公司/内部控制/严格家规

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出版年

2020
企业改革与管理
中国国际经济技术合作促进会首钢总公司

企业改革与管理

CHSSCD
影响因子:0.475
ISSN:1007-1210
被引量1
参考文献量1
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