企业改革与管理2020,Issue(9) :173-174.

企业内控专项审计工作流程及案例解析

刘全林
企业改革与管理2020,Issue(9) :173-174.

企业内控专项审计工作流程及案例解析

刘全林1
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  • 1. 开滦(集团)有限责任公司审计部,河北 唐山 063018
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摘要

内部控制专项审计是对企业某项业务的具体内控制度的制定和执行进行确认评价的工作.本文结合内控审计的内容和特点,从企业内控制度的制定、管理体制的建立、岗位人员的设置、关键节点的控制、内控制度效果等方面,探讨了内部控制专项审计在企业中的实施和应用.

关键词

内部控制/专项审计/实施现状

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出版年

2020
企业改革与管理
中国国际经济技术合作促进会首钢总公司

企业改革与管理

CHSSCD
影响因子:0.475
ISSN:1007-1210
被引量2
参考文献量1
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