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企业改革与管理
2020,
Issue
(17) :
51-52.
企业集团内部审计资源配置研究——以H集团为例
孙佳慧
企业改革与管理
2020,
Issue
(17) :
51-52.
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来源:
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企业集团内部审计资源配置研究——以H集团为例
孙佳慧
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作者信息
1.
海信视像科技股份有限公司,山东 青岛 266071
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摘要
鉴于企业集团内部审计资源有限与审计需求无限之间的矛盾日益突出,本文归纳总结了影响内部审计资源分配的五大因素,提出五种审计资源配置模式,并以H集团为例分析内部审计资源配置的现状及改进措施,以期能够帮助企业集团通过调整审计资源分配模式,提高审计资源利用效率.
关键词
企业集团
/
审计资源配置
/
内部审计
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出版年
2020
企业改革与管理
中国国际经济技术合作促进会首钢总公司
企业改革与管理
CHSSCD
影响因子:
0.475
ISSN:
1007-1210
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