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企业改革与管理
2020,
Issue
(18) :
29-30.
企业内部控制信息披露存在的问题及完善对策
章建秀
企业改革与管理
2020,
Issue
(18) :
29-30.
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来源:
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企业内部控制信息披露存在的问题及完善对策
章建秀
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作者信息
1.
四川瑞可达连接系统有限公司,四川 绵阳 621000
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摘要
本文研究了企业在进行内部控制信息披露时存在的内部监督机制不健全、财会人员素质不高、管理者存在认识误区等问题,从建立日常监督体系、加强企业管理层对内部控制信息披露的重视程度、提高财务人员工作素质的角度,提出了保障企业内部控制信息披露准确性与真实性的对策.
关键词
内部控制
/
信息披露
/
对策
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出版年
2020
企业改革与管理
中国国际经济技术合作促进会首钢总公司
企业改革与管理
CHSSCD
影响因子:
0.475
ISSN:
1007-1210
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1
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