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企业改革与管理
2021,
Issue
(12) :
146-147.
基于内部审计视角的企业业务流程内部控制研究
贾文强
企业改革与管理
2021,
Issue
(12) :
146-147.
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基于内部审计视角的企业业务流程内部控制研究
贾文强
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作者信息
1.
山西临汾市政工程集团股份有限公司,山西 临汾 041000
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摘要
随着内部审计职业的发展,内部审计已不局限于开展传统的财务收支审计及合规性审计,而是更多地介入企业的各项业务活动、内部控制和风险管理过程中.为此,本文结合企业实际,提出将内部审计部门、业务部门、财务核算部门三方面的管理思想相融合,形成各部门齐抓共管、又各有侧重的"三位一体"的工作新思路.
关键词
内部控制
/
业务流程
/
财务核算
/
内部审计
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出版年
2021
企业改革与管理
中国国际经济技术合作促进会首钢总公司
企业改革与管理
CHSSCD
影响因子:
0.475
ISSN:
1007-1210
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4
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