企业改革与管理2021,Issue(24) :10-11.

央企内控、风控与内审之间关系处理存在的问题及对策探讨

陈羽
企业改革与管理2021,Issue(24) :10-11.

央企内控、风控与内审之间关系处理存在的问题及对策探讨

陈羽1
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  • 1. 中国黄金集团有限公司,北京 100011
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摘要

"强内控、防风险、促合规"是中央企业公司治理的重要目标.持续完善内控、风险及合规管理组织和制度体系建设,建立健全以风险管理为导向、合规管理监督为重点,严格、规范、全面、有效的内控体系,将为中央企业高质量发展提供坚实的保障.当前,部分中央企业尚未正确地把握内部控制、风险管理与内部审计之间的关系,存在职责边界不明确、内控体系标准不一、内控体系过时等问题.笔者结合央企管理实践及调研发现,对如何正确处理内部控制、风险管理与内部审计之间关系提出了相关的对策建议,为央企治理实践提供有益参考.

关键词

内部控制/风险管理/内部审计/中央企业/对策

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出版年

2021
企业改革与管理
中国国际经济技术合作促进会首钢总公司

企业改革与管理

CHSSCD
影响因子:0.475
ISSN:1007-1210
被引量3
参考文献量4
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