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企业改革与管理
2022,
Issue
(4) :
132-133.
完善国有企业内部经济责任审计工作机制的对策探讨
蔡艳娇
企业改革与管理
2022,
Issue
(4) :
132-133.
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完善国有企业内部经济责任审计工作机制的对策探讨
蔡艳娇
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作者信息
1.
昆明滇池水务股份有限公司 法务审计部,云南 昆明 650000
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摘要
加强内部审计监督是深化国有企业改革的必由之路,而经济责任审计是内部审计的重要内容.本文对目前国有企业内部经济责任审计中存在的问题进行了分析和研究,并针对性地提出了改进对策及建议,以期更好地发挥内部经济责任审计在促进领导干部权力规范运行和责任落实、推进国有企业廉政建设、促进企业治理体系和治理能力现代化、推动国有企业深化改革等方面的积极作用.
关键词
国有企业
/
内部审计
/
经济责任审计
/
对策
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出版年
2022
企业改革与管理
中国国际经济技术合作促进会首钢总公司
企业改革与管理
CHSSCD
影响因子:
0.475
ISSN:
1007-1210
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