企业改革与管理2022,Issue(19) :134-136.

企业货币资金内部控制面临的问题及改进对策探讨

吴晓英
企业改革与管理2022,Issue(19) :134-136.

企业货币资金内部控制面临的问题及改进对策探讨

吴晓英1
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  • 1. 厦门隆益盈环保科技有限公司,福建 厦门 361000
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摘要

近年来,我国经济由高速发展转向高质量发展,企业所面临的市场竞争日趋激烈,内部控制成为越来越多企业关注的重点。内部控制能够保障企业的健康发展,规范企业的各项管理流程,促使企业实现利益最大化的目标。我国很多企业经营失败的主要原因在于内部控制机制不完善,因此,内部控制对企业的内部管理具有十分重要的影响。在企业的众多资产中,货币资金是极其重要的一项资产,企业对货币资金的合法性、安全性管理尤为重要,优化及完善货币资金内部控制是企业当前的一项重要任务,通过构建企业货币资金内部控制体系,能够促使企业实现资源利用最大化。实践证明,通过建立有效的货币资金内部控制体系,能够有效防范企业经营过程中的贪污腐败等一系列问题,确保货币资金的安全性、完整性、稳定性。但是,当前我国还有部分企业在货币资金内部控制的过程中存在一定的问题,因此,本文针对企业货币资金内部控制面临的相关问题提出了改进对策,希望有助于提高企业货币资金的内部控制水平。

关键词

企业/货币资金/内部控制/问题/对策

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出版年

2022
企业改革与管理
中国国际经济技术合作促进会首钢总公司

企业改革与管理

CHSSCD
影响因子:0.475
ISSN:1007-1210
被引量3
参考文献量2
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