企业改革与管理2022,Issue(19) :137-139.

房地产企业内部控制审计的难点及优化措施探讨

叶敏
企业改革与管理2022,Issue(19) :137-139.

房地产企业内部控制审计的难点及优化措施探讨

叶敏1
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  • 1. 中国武夷实业股份有限公司,福建 福州 350001
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摘要

我国社会经济的快速发展离不开各行各业的驱动,房地产行业作为我国的支柱性行业,对我国社会经济发展具有十分重要的影响。随着市场化改革的不断深入,房地产行业内的市场竞争越来越激烈,这就对房地产企业的经营管理特别是内部控制提出了更高的要求。为此,本文对房地产企业内部控制审计的主要内容进行了概述,对房地产企业内部控制审计的难点进行了分析,并提出了房地产企业内部控制审计的优化途径,希望能够为相关人员提供有益参考。

关键词

房地产企业/内部控制/内部审计/难点/措施

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出版年

2022
企业改革与管理
中国国际经济技术合作促进会首钢总公司

企业改革与管理

CHSSCD
影响因子:0.475
ISSN:1007-1210
被引量2
参考文献量4
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