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企业改革与管理
2023,
Issue
(12) :
143-145.
基于PDCA循环理论的内部控制评价与内部审计融合路径研究
吕文超
企业改革与管理
2023,
Issue
(12) :
143-145.
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基于PDCA循环理论的内部控制评价与内部审计融合路径研究
吕文超
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作者信息
1.
中国银河证券股份有限公司,北京 100070
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摘要
本文在回顾相关研究的基础上,进一步阐释了内部控制评价和内部审计的关系,分析了两者融合的必要性.通过引入PDCA循环理论,进一步论证了运用PDCA循环理论进行内部控制评价与内部审计路径融合的可行性.在此基础上,通过设计内部控制评价与内部审计路径融合的基本架构,延伸和构建了内部控制评价与内部审计实践形式的融合路径,以期为两者有效融合提供有益参考.
关键词
PDCA循环理论
/
内部控制评价
/
内部审计
/
融合路径
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出版年
2023
企业改革与管理
中国国际经济技术合作促进会首钢总公司
企业改革与管理
CHSSCD
影响因子:
0.475
ISSN:
1007-1210
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3
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