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企业改革与管理
2023,
Issue
(13) :
143-145.
公司治理视域下上市企业内部审计管理优化策略研究
许天宇
企业改革与管理
2023,
Issue
(13) :
143-145.
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公司治理视域下上市企业内部审计管理优化策略研究
许天宇
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作者信息
1.
山东铁路投资控股集团有限公司,山东 济南 250014
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摘要
内部审计作为我国企业进行自我监管的一种重要方式,它既可以确定企业的生产、经营等各方面的工作是否与企业的要求一致,也可以确定企业的内部资源使用是否合理,在企业管理和决策中具有非常重要的作用.近些年来,我国大多数企业都已经逐步加强内部审计管理工作,注重提高内部审计的质量和水平,使企业逐渐朝着规范化、标准化方向发展.基于此,本文对公司治理视域下上市企业内部审计管理相关内容进行了深入探讨,以供参考借鉴.
关键词
上市企业
/
公司治理
/
内部审计
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出版年
2023
企业改革与管理
中国国际经济技术合作促进会首钢总公司
企业改革与管理
CHSSCD
影响因子:
0.475
ISSN:
1007-1210
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