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企业改革与管理
2024,
Issue
(4) :
112-114.
省级金控公司内部审计工作现状及内审能力提升策略探讨
梁丽娟
企业改革与管理
2024,
Issue
(4) :
112-114.
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省级金控公司内部审计工作现状及内审能力提升策略探讨
梁丽娟
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作者信息
1.
福建省金融投资有限责任公司 审计稽核部,福建 福州 350000
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摘要
随着国有金融资本集中统一管理工作的不断推进,省级金控公司内部审计工作面临着多重挑战.本文分析了省级金控公司内部审计现状及存在的问题,并从内审工作负责人、审计组织架构、审计权限、科技赋能等多个方面提出了提升省级金控公司内审能力的对策建议,以供参考.
关键词
省级金控公司
/
内部审计
/
内审能力提升
/
策略
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出版年
2024
企业改革与管理
中国国际经济技术合作促进会首钢总公司
企业改革与管理
CHSSCD
影响因子:
0.475
ISSN:
1007-1210
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9
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