企业改革与管理2024,Issue(4) :112-114.

省级金控公司内部审计工作现状及内审能力提升策略探讨

梁丽娟
企业改革与管理2024,Issue(4) :112-114.

省级金控公司内部审计工作现状及内审能力提升策略探讨

梁丽娟1
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  • 1. 福建省金融投资有限责任公司 审计稽核部,福建 福州 350000
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摘要

随着国有金融资本集中统一管理工作的不断推进,省级金控公司内部审计工作面临着多重挑战.本文分析了省级金控公司内部审计现状及存在的问题,并从内审工作负责人、审计组织架构、审计权限、科技赋能等多个方面提出了提升省级金控公司内审能力的对策建议,以供参考.

关键词

省级金控公司/内部审计/内审能力提升/策略

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出版年

2024
企业改革与管理
中国国际经济技术合作促进会首钢总公司

企业改革与管理

CHSSCD
影响因子:0.475
ISSN:1007-1210
参考文献量9
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