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省级金控公司内部审计工作现状及内审能力提升策略探讨
省级金控公司内部审计工作现状及内审能力提升策略探讨
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万方数据
中文摘要:
随着国有金融资本集中统一管理工作的不断推进,省级金控公司内部审计工作面临着多重挑战。本文分析了省级金控公司内部审计现状及存在的问题,并从内审工作负责人、审计组织架构、审计权限、科技赋能等多个方面提出了提升省级金控公司内审能力的对策建议,以供参考。
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作者:
梁丽娟
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作者单位:
福建省金融投资有限责任公司 审计稽核部,福建 福州 350000
关键词:
省级金控公司
内部审计
内审能力提升
策略
出版年:
2024
企业改革与管理
中国国际经济技术合作促进会首钢总公司
企业改革与管理
CHSSCD
影响因子:
0.475
ISSN:
1007-1210
年,卷(期):
2024.
(4)
参考文献量
9