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企业改革与管理
2024,
Issue
(15) :
135-137.
企业内部审计存在的主要问题及其对策建议
田雨菲
企业改革与管理
2024,
Issue
(15) :
135-137.
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企业内部审计存在的主要问题及其对策建议
田雨菲
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作者信息
1.
航天科工飞航技术研究院,北京 100074
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摘要
随着市场环境中不确定因素的不断增多,企业内部审计的重要性越来越突显,其不仅可以促进管理权力规范运行和责任有效落实,还可以提升企业内控体系的有效性.但是,从现实来看,当前企业内部审计仍然存在着资源不足、审计缺乏独立性、技术应用不足、沟通不畅等问题.为此,本文提出了加强资源投入、保证审计的独立性、引入先进技术和完善沟通机制等对策建议,以期提升企业内部审计效能,保障企业健康、稳定运行.
关键词
企业
/
内部审计
/
沟通不畅
/
审计效能
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出版年
2024
企业改革与管理
中国国际经济技术合作促进会首钢总公司
企业改革与管理
CHSSCD
影响因子:
0.475
ISSN:
1007-1210
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