2016,Issue(7) :141-141.

内部控制审计意见与内部控制评价结论显著差异的原因分析

朱琳
2016,Issue(7) :141-141.

内部控制审计意见与内部控制评价结论显著差异的原因分析

朱琳1
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作者信息

  • 1. 上海立信会计学院审计硕士研究中心
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出版年

2016
科幻世界杂志社

影响因子:0.101
ISSN:1006-0510
被引量1
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