审计与理财2024,Issue(6) :22-24.

行政事业单位内部审计监督的完善策略探讨

向尚
审计与理财2024,Issue(6) :22-24.

行政事业单位内部审计监督的完善策略探讨

向尚1
扫码查看

作者信息

  • 1. 湖南省火炬创业中心
  • 折叠

摘要

本文将从行政事业单位内部审计监督重要性分析入手,进而揭示行政事业单位内部审计监督工作存在的问题,最终有针对性提出加强内部审计监督工作的完善策略.希望通过文中的论述,为内部审计工作的有效开展、促进行政事业单位更好发展发挥内部审计监督工作的作用.

关键词

行政事业单位/内部审计/问题/策略

引用本文复制引用

出版年

2024
审计与理财
江西省审计科研所

审计与理财

影响因子:0.119
ISSN:1006-5466
参考文献量4
段落导航相关论文