国家学术搜索
登录
注册
中文
EN
审计与理财
2024,
Issue
(8) :
13-14.
浅谈内部审计与合规管理的整合
陈超
左小彩
审计与理财
2024,
Issue
(8) :
13-14.
引用
认领
✕
来源:
NETL
NSTL
万方数据
浅谈内部审计与合规管理的整合
陈超
1
左小彩
2
扫码查看
点击上方二维码区域,可以放大扫码查看
作者信息
1.
北京智芯微电子科技有限公司
2.
中国电建集团江西省电力建设有限公司
折叠
摘要
内部审计与合规管理在企业生存与发展中发挥了重要的保驾护航作用,但是,两者的工作内容存在交叉甚至于重复,本文从提高企业管理质效出发,探讨内部审计与合规管理的整合问题.
关键词
内部审计
/
合规管理
/
整合
引用本文
复制引用
出版年
2024
审计与理财
江西省审计科研所
审计与理财
影响因子:
0.119
ISSN:
1006-5466
引用
认领
段落导航
相关论文
摘要
关键词
引用本文
出版年
参考文献
引证文献
同作者其他文献
同项目成果
同科学数据成果