审计与理财2024,Issue(8) :13-14.

浅谈内部审计与合规管理的整合

陈超 左小彩
审计与理财2024,Issue(8) :13-14.

浅谈内部审计与合规管理的整合

陈超 1左小彩2
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作者信息

  • 1. 北京智芯微电子科技有限公司
  • 2. 中国电建集团江西省电力建设有限公司
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摘要

内部审计与合规管理在企业生存与发展中发挥了重要的保驾护航作用,但是,两者的工作内容存在交叉甚至于重复,本文从提高企业管理质效出发,探讨内部审计与合规管理的整合问题.

关键词

内部审计/合规管理/整合

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出版年

2024
审计与理财
江西省审计科研所

审计与理财

影响因子:0.119
ISSN:1006-5466
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