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审计与理财
2024,
Issue
(10) :
20-21.
审计视角下事业单位内部控制体系建设探究
周瑞珑
审计与理财
2024,
Issue
(10) :
20-21.
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来源:
维普
万方数据
审计视角下事业单位内部控制体系建设探究
周瑞珑
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作者信息
1.
盐城市四港港道监测管理所
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摘要
本文从审计视角出发,针对事业单位运营环境的复杂性和风险的不确定性,提出通过系统化与动态化相结合的内部控制体系建设策略,以强化审计在风险管理中的核心作用,分析审计视角下内部控制体系建设的必要性,以及探讨如何优化内部监督机制、明确审计权限与职责、融合审计与财务管理和强化事后整改与问责等关键措施,旨在提升事业单位的管理效率与风险防控能力,保障其稳健运行与可持续发展.
关键词
审计
/
事业单位
/
内部控制体系
/
建设
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出版年
2024
审计与理财
江西省审计科研所
审计与理财
影响因子:
0.119
ISSN:
1006-5466
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