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审计与理财
2024,
Issue
(10) :
35-37.
医院采购业务内部控制管理有效性探究
李冉
审计与理财
2024,
Issue
(10) :
35-37.
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来源:
维普
万方数据
医院采购业务内部控制管理有效性探究
李冉
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作者信息
1.
山东中医药大学第二附属医院
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摘要
本文简要介绍了某医院采购内控现状,分析了该医院采购内控不足:内控环境欠佳、采购内控风险评价方法待改善、采购内控措施不全面等.探索了增强医院采购业务内控有效性的具体措施:建立较好的采购内控环境、给出适用的采购内控风险评价方案、建立全面的采购内控措施等,以此保证医院采购内控质量,切实控制医院采买工作.
关键词
医院
/
采购
/
内部控制
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出版年
2024
审计与理财
江西省审计科研所
审计与理财
影响因子:
0.119
ISSN:
1006-5466
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