审计与理财2024,Issue(10) :35-37.

医院采购业务内部控制管理有效性探究

李冉
审计与理财2024,Issue(10) :35-37.

医院采购业务内部控制管理有效性探究

李冉1
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  • 1. 山东中医药大学第二附属医院
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摘要

本文简要介绍了某医院采购内控现状,分析了该医院采购内控不足:内控环境欠佳、采购内控风险评价方法待改善、采购内控措施不全面等.探索了增强医院采购业务内控有效性的具体措施:建立较好的采购内控环境、给出适用的采购内控风险评价方案、建立全面的采购内控措施等,以此保证医院采购内控质量,切实控制医院采买工作.

关键词

医院/采购/内部控制

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出版年

2024
审计与理财
江西省审计科研所

审计与理财

影响因子:0.119
ISSN:1006-5466
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