审计与理财2024,Issue(10) :37-39.

成本控制背景下房地产企业内部审计探讨

叶吟
审计与理财2024,Issue(10) :37-39.

成本控制背景下房地产企业内部审计探讨

叶吟1
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  • 1. 万科南方区域企业管理(广东)有限公司
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摘要

本文从成本控制的背景出发,分析了房地产行业的特点和复杂性,以及内部审计在成本控制中的重要性和作用.本文指出了房地产企业内部审计目前存在的问题和挑战,如审计范围、独立性、人员素质、方法和手段、标准化流程和要求、信息化程度、问题整改和与公司发展管理需求的脱节等,并提出了优化房地产内部审计的策略,如拓宽审计内容和领域、建立独立性保障机制、提高人员素质、更新方法和手段、规范流程和要求、提高信息化程度、加强问题整改和紧密联系公司发展管理需求等.本文旨在为房地产企业提高成本控制能力和管理水平提供参考和建议.

关键词

成本控制/房地产企业/内部审计

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出版年

2024
审计与理财
江西省审计科研所

审计与理财

影响因子:0.119
ISSN:1006-5466
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