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审计与理财
2024,
Issue
(12) :
56-58.
精细化运营模式下内部审计为公立医院理财增值的策略探讨
梁朝鑫
审计与理财
2024,
Issue
(12) :
56-58.
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来源:
维普
万方数据
精细化运营模式下内部审计为公立医院理财增值的策略探讨
梁朝鑫
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作者信息
1.
广州市胸科医院
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摘要
随着医疗卫生体制改革的深入,医疗服务领域逐渐市场化和竞争化.公立医院作为医疗服务体系的核心,面临着如何在保持公益性和非营利性的前提下实现价值最大化的挑战.增值型内部审计通过拓展审计范围、提高审计效用,为公立医院创造价值提供了有力支持.本文旨在探讨内部审计在公立医院理财增值中的作用及其发展前景与实施策略.
关键词
内部审计
/
公立医院
/
增值
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出版年
2024
审计与理财
江西省审计科研所
审计与理财
影响因子:
0.119
ISSN:
1006-5466
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