天津经济2024,Issue(10) :97-99.

内部控制视角下公立医院内部审计优化策略研究

钱华瑜
天津经济2024,Issue(10) :97-99.

内部控制视角下公立医院内部审计优化策略研究

钱华瑜1
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作者信息

  • 1. 常州市第一人民医院审计处
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摘要

公立医院开展内部审计有利于提升运营效率、减少风险,但实践中仍存在一些问题,包括内部审计独立性不足、审计覆盖面有限、审计结果执行力不强等.为有效解决这些问题,本文建议提高审计独立性、扩大审计覆盖面、强化审计结果执行,以便有效提升内部审计质效,从而更好地提高公立医院的内部控制水平.

关键词

内部控制/公立医院/内部审计/审计结果

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出版年

2024
天津经济
天津市经济发展研究所

天津经济

CHSSCD
影响因子:0.325
ISSN:1006-8570
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