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投资与合作
2014,
Issue
(3) :
80-80.
国有公司的内部控制审计研究
曹丰良
投资与合作
2014,
Issue
(3) :
80-80.
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来源:
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万方数据
国有公司的内部控制审计研究
曹丰良
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摘要
首先介绍内部控制审计的两种形式,并强调专项内部控制审计已成为有效的管理工具。接着说明制度和组织保证是内部控制审计的前提条件,最后详细分析做好内部控制审计工作的关键要点。
关键词
国有公司
/
内部控制
/
审计
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出版年
2014
投资与合作
投资与合作杂志社
投资与合作
ISSN:
1004-387X
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