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西部财会
2024,
Issue
(9) :
72-74.
关于银行合规管理与内部审计的协同效应研究
陈相烨
西部财会
2024,
Issue
(9) :
72-74.
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来源:
维普
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关于银行合规管理与内部审计的协同效应研究
陈相烨
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作者信息
1.
广东廉江农村商业银行股份有限公司,广东 廉江 524400
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摘要
当前的市场环境复杂多变,银行业机构面临的外部竞争压力和风险挑战也日趋加大,越来越多的银行重视对合规管理和内部审计的融合运用.本文从合规管理与内部审计的关系、协同效应和实现路径等方面进行深入探讨,以期为银行实现两者的协同效应提供参考.
关键词
银行
/
合规管理
/
内部审计
/
协同
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出版年
2024
西部财会
陕西省财政科学研究所
西部财会
影响因子:
0.311
ISSN:
1671-8771
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