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新财经(理论版)
2014,
Issue
(1) :
321-321.
浅议内部审计与内部控制
王鲲
新财经(理论版)
2014,
Issue
(1) :
321-321.
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来源:
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浅议内部审计与内部控制
王鲲
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温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司
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摘要
通过阐述内部审计与内部控制的关系,分析内部审计在内部控制中的作用,再是提出关于内部控制的内部审计评价中的几个问题和看法。
关键词
内部审计
/
内部控制
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出版年
2014
新财经(理论版)
《中国证券期货》杂志社 北京今日新财经投资有限公司 上海共同创业投资有限公司
新财经(理论版)
ISSN:
1009-4202
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