国家学术搜索
登录
注册
中文
EN
消费导刊
2020,
Issue
(5) :
202,204.
浅谈我国内部审计信息化发展的现状及提升策略
陈彦青
郑元颖
消费导刊
2020,
Issue
(5) :
202,204.
引用
认领
✕
来源:
NETL
NSTL
万方数据
浅谈我国内部审计信息化发展的现状及提升策略
陈彦青
1
郑元颖
1
扫码查看
点击上方二维码区域,可以放大扫码查看
作者信息
1.
国网浙江省电力有限公司衢州供电公司
折叠
摘要
信息技术快速发展产生了海量数据,2015年国务院发布《促进大数据发展行动纲要》,2016年十三五规划阐明国家对大数据发展战略的实施.政府加大监管国有资本力度,电力企业信息化规划提升信息平台承载能力,传统内审无法满足大数据环境下的审计需求,电力企业环境变化迫切需要内审转型升级.本文对我国内审信息化发展现状进行了分析,针对电力企业内审信息化建设现状,提出企业内审信息化发展对策.
关键词
电力企业
/
内部审计
/
信息化
引用本文
复制引用
出版年
2020
消费导刊
中国轻工业联合会
消费导刊
影响因子:
0.06
ISSN:
1672-5719
引用
认领
被引量
2
参考文献量
2
段落导航
相关论文
摘要
关键词
引用本文
出版年
参考文献
引证文献
同作者其他文献
同项目成果
同科学数据成果