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消费导刊
2020,
Issue
(11) :
181.
浅谈我国内部审计工作存在的问题及对策
申爱芳
消费导刊
2020,
Issue
(11) :
181.
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浅谈我国内部审计工作存在的问题及对策
申爱芳
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作者信息
1.
河南省郑州市荥阳市审计局
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摘要
内部审计对防治腐败和职务犯罪,管控经营风险和经济、高效、合法、合规运营组织和其经营活动,对提高经济效益起到了重要作用.但现阶段内审机构的设立和内部审计工作还面临着诸多问题,内部审计还远没有发挥其应有的效能,还需从机构设立、运营、法律法规制度完善等多方面进行改善策略研究以提高内审工作的作用和效果.现就我国内部审计存在的困难和问题及改进建议阐述如下:
关键词
审计问题
/
对策
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出版年
2020
消费导刊
中国轻工业联合会
消费导刊
影响因子:
0.06
ISSN:
1672-5719
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参考文献量
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