中小企业管理与科技2024,Issue(4) :109-111.

金融机构内部控制存在的风险与防范对策研究

洪学敏
中小企业管理与科技2024,Issue(4) :109-111.

金融机构内部控制存在的风险与防范对策研究

洪学敏1
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  • 1. 杭州银行股份有限公司,杭州 310000
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摘要

在金融行业的快速发展中,金融机构内部控制的重要性日益凸显,建立健全的内部控制体系尤为关键.基于此,论文探讨了金融机构内部控制的三大原则,即完整性原则、风险管理原则、监督与评估原则,分析了内部控制存在的风险及其成因,包括人为错误、内部程序不当、技术系统漏洞,并提出了有效的风险防范对策,如加强员工培训与意识提升、完善内部控制系统、引入先进的信息安全技术,旨在为金融机构构建更加稳健的内部控制体系提供参考.

关键词

金融机构/内部控制/风险/防范对策

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出版年

2024
中小企业管理与科技
河北省中小企业服务中心

中小企业管理与科技

影响因子:0.484
ISSN:1673-1069
参考文献量5
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