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中小企业管理与科技
2024,
Issue
(4) :
109-111.
金融机构内部控制存在的风险与防范对策研究
洪学敏
中小企业管理与科技
2024,
Issue
(4) :
109-111.
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来源:
维普
万方数据
金融机构内部控制存在的风险与防范对策研究
洪学敏
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作者信息
1.
杭州银行股份有限公司,杭州 310000
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摘要
在金融行业的快速发展中,金融机构内部控制的重要性日益凸显,建立健全的内部控制体系尤为关键.基于此,论文探讨了金融机构内部控制的三大原则,即完整性原则、风险管理原则、监督与评估原则,分析了内部控制存在的风险及其成因,包括人为错误、内部程序不当、技术系统漏洞,并提出了有效的风险防范对策,如加强员工培训与意识提升、完善内部控制系统、引入先进的信息安全技术,旨在为金融机构构建更加稳健的内部控制体系提供参考.
关键词
金融机构
/
内部控制
/
风险
/
防范对策
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出版年
2024
中小企业管理与科技
河北省中小企业服务中心
中小企业管理与科技
影响因子:
0.484
ISSN:
1673-1069
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5
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