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中小企业管理与科技
2024,
Issue
(11) :
73-75.
国有大型企业集团内审信息化实现路径探讨
卢鹏琪
武艳辛
中小企业管理与科技
2024,
Issue
(11) :
73-75.
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国有大型企业集团内审信息化实现路径探讨
卢鹏琪
1
武艳辛
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作者信息
1.
中国空间技术研究院,北京 100094
2.
渤海船舶职业学院,辽宁 葫芦岛 125100
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摘要
国有大型企业集团响应"科技强审"的号召,探索开展审计信息化平台建设,结合自身业务,发挥信息化手段在审计工作中的重要价值,这一工作对审计和信息化人员都是新的探索与挑战,经过几年的论证与实践,内审信息化的功能需求和系统架构也逐步明朗.论文主要对国有大型企业集团内审信息化的实现路径进行探讨,以供参考.
关键词
业审一体
/
审计信息化
/
内部审计
/
企业集团
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出版年
2024
中小企业管理与科技
河北省中小企业服务中心
中小企业管理与科技
影响因子:
0.484
ISSN:
1673-1069
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5
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