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中小企业管理与科技
2024,
Issue
(11) :
85-87.
对企业研究型内部审计的思考
胡继斌
中小企业管理与科技
2024,
Issue
(11) :
85-87.
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来源:
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对企业研究型内部审计的思考
胡继斌
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作者信息
1.
青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司,山东 青岛 266000
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摘要
研究型内部审计有助于提高企业风险管理与内部控制的有效性,提升企业整体竞争力,因此越来越受到大中型企业重视.论文以企业研究型内部审计为研究对象,首先阐述研究型内部审计的内涵及其与传统审计的区别和联系,其次探讨研究型内部审计在企业实践中的应用,包括风险管理、内部控制、合规性等方面,最后提出完善我国研究型内部审计的建议.
关键词
研究型内部审计
/
企业
/
应用
/
建议
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出版年
2024
中小企业管理与科技
河北省中小企业服务中心
中小企业管理与科技
影响因子:
0.484
ISSN:
1673-1069
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参考文献量
5
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