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行政事业资产与财务
2024,
Issue
(7) :
61-63.
内部控制体系建设与完善研究
何丽
行政事业资产与财务
2024,
Issue
(7) :
61-63.
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来源:
维普
万方数据
内部控制体系建设与完善研究
何丽
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作者信息
1.
金阳县财政局 四川·凉山
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摘要
内部控制是指通过制定和执行一系列的制度、流程、程序和方法,对组织机构的各项活动进行有效管理和监督,以实现组织机构的目标,防范各类风险.本文以X县财政局为例,运用COSO内部控制框架,从内部控制环境、风险评估、内部控制活动、信息沟通和内部监督五个方面,对内部控制体系进行了深入分析,并提出了相应的完善措施,以供参考.
关键词
内部控制
/
体系建设
/
问题
/
对策
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出版年
2024
行政事业资产与财务
湖北人民出版社 湖北华楚报刊中心
行政事业资产与财务
影响因子:
0.393
ISSN:
1674-585X
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参考文献量
10
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