行政事业资产与财务2024,Issue(7) :61-63.

内部控制体系建设与完善研究

何丽
行政事业资产与财务2024,Issue(7) :61-63.

内部控制体系建设与完善研究

何丽1
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  • 1. 金阳县财政局 四川·凉山
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摘要

内部控制是指通过制定和执行一系列的制度、流程、程序和方法,对组织机构的各项活动进行有效管理和监督,以实现组织机构的目标,防范各类风险.本文以X县财政局为例,运用COSO内部控制框架,从内部控制环境、风险评估、内部控制活动、信息沟通和内部监督五个方面,对内部控制体系进行了深入分析,并提出了相应的完善措施,以供参考.

关键词

内部控制/体系建设/问题/对策

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出版年

2024
行政事业资产与财务
湖北人民出版社 湖北华楚报刊中心

行政事业资产与财务

影响因子:0.393
ISSN:1674-585X
参考文献量10
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